主要工作内容及职责 1.对部门内及部门间流程的合法性、合规性、合理性进行风险评估,并能提出相应风险控制措施。 2.对现有制度、流程的有效性、合理性进行评估并改进,同时对缺乏制度、流程的业务,协同相关部门进行建立和实施。 3.提供优化日常工作流程、完善内部控制制度、控制和降低内外部风险等方面的意见和建议。 4.根据公司需要,以及外部审计机构要求,进行内控制度和关键控制点的评价。5.对实际业务中发现的问题进行跟进,分析问题实质,提出整改建议。任职资格条件及技能要求 1.企业管理、财务、审计相关专业;2.熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法3.熟悉国家财务政策、会计准则;审计、税务法律法规;了解相关经济法律政策;4.良好的沟通及书面表达能力。
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